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曲麻莱县统计局2016年部门决算公开
曲麻莱县政府网站:http://www.qumalai.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/13 22:10:26    

目录

 

第一部分统计局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分统计局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分统计局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分统计局部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能) 

  1、经常对国家现行的统计方针、政策、法规,进行研究、正确领会并及时贯彻执行。

  2、按盟统计局及旗政府对统计系统工作的要求,结合全旗经济建设发展的实际,组织制定全年统计工作计划,实施目标管理方案,并对工作及时做出总结。

  3、按照上级部门和旗政府的需要,组织对基本统计资料的搜集、整理、提供、并从国民经济整体出发,对全旗经济、社会和科技发展情况进行统计分析、预测和监督,为党政领导宏观管理和调控提供统计信息和咨询建议。

  4、按统计发展总体要求,组织指导全旗苏木、镇、个部门的统计基础建设,组织统计教育,统计干部上岗培训工作。

  5、领导我旗城乡经济调查队开展工作,组织实施全旗的各种专项调查工作。

  6、组织领导统计资料的计算机数据处理和统计数据库的建设及完善,实现统计自动化处理。

  7、积极开拓统计信息市场,为社会各界提供内容丰富的统计信息产品,加快统计信息社会化、商品化的进程。

  8、检查、审定、出版全旗的统计资料,定期发布全旗国民经济发展统计公报和信息。

  

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数3人,其中在职人员2人,其他人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分统计局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:统计局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1,464,444.99 

一、一般公共服务支出

35

1,459,673.27 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

123,361.75 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

121,531.20 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

37,751.04 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1,587,806.74 

本年支出合计

58

 1,618,955.51

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

31,172.04 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

31,172.04 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 23.27

 

31

 

基本支出结转

65

 23.27

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1,618,978.78 

总计

68

 1,618,978.78

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:统计局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,587,806.74

1,464,444.99

 

 

 

 

123,361.75

 

201

一般公共服务支出

1,428,524.50

1,305,162.75

 

 

 

 

123,361.75

 

20105

统计信息事务

1,428,524.50

1,305,162.75

 

 

 

 

123,361.75

 

2010501

 行政运行

928,524.50

805,162.75

 

 

 

 

123,361.75

 

2010599

 其他统计信息事务支出

500,000.00

500,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

121,531.20

121,531.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

121,531.20

121,531.20

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,811.10

94,811.10

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

26,720.10

26,720.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37,751.04

37,751.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37,751.04

37,751.04

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

37,751.04

37,751.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:统计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,618,955.51

1,618,955.51

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,459,673.27

1,459,673.27

 

 

 

 

20105

统计信息事务

1,459,673.27

1,459,673.27

 

 

 

 

2010501

 行政运行

959,673.27

959,673.27

 

 

 

 

2010599

 其他统计信息事务支出

500,000.00

500,000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

121,531.20

121,531.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

121,531.20

121,531.20

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,811.10

94,811.10

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

26,720.10

26,720.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

37,751.04

37,751.04

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37,751.04

37,751.04

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

37,751.04

37,751.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:统计局

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,464,444.99 

一、一般公共服务支出

31

 

1,305,162.75 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

121,531.20 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

37,751.04

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1,464,444.99 

本年支出合计

77

 

1,464,444.99 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1,464,444.99 

总计

83

 

1,464,444.99 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:统计局

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,464,444.99

1,464,444.99

 

201

一般公共服务支出

1,305,162.75

1,305,162.75

 

20105

统计信息事务

1,305,162.75

1,305,162.75

 

2010501

 行政运行

805,162.75

805,162.75

 

2010599

 其他统计信息事务支出

500,000.00

500,000.00

 

208

社会保障和就业支出

121,531.20

121,531.20

 

20805

行政事业单位离退休

121,531.20

121,531.20

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,811.10

94,811.10

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

26,720.10

26,720.10

 

221

住房保障支出

37,751.04

37,751.04

 

22102

住房改革支出

37,751.04

37,751.04

 

2210201

 住房公积金

37,751.04

37,751.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:统计局

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

594,693.95

 

302

商品和服务支出

 

810,400.00

 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

88,286.00

 

30201

办公费

 

292,507.42

 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

359,548.75

 

30202

印刷费

 

310,395.00

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

25,328.00

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

270.00

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

413.00

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94,811.10

 

30207

邮电费

 

1,260.00

 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

26,720.10

 

30208

取暖费

 

27,500.00

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

59,351.04

 

30211

差旅费

 

24,516.00

 

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

20,000.00

 

30216

培训费

 

28,946.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴