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中共曲麻莱县委组织部2016年部门决算公开
曲麻莱县政府网站:http://www.qumalai.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/13 22:06:26    

目录

 

第一部分组织部概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分组织部2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  组织部2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分组织部部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

.研究和指导全县党的组织建设特别是农村基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议

.负责办理我县干部职务任免、等报批手续;负责县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作,负责农村党支部书记、乡镇及县直机关干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜

.研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作;综合协调、培养选拔妇女干部、少数民族干部、党外干部工作

.研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制度或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

.负责全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议

.主管全县干部教育工作,研究制定我县干部教育的政策、规划;组织县委管理的干部教育培训

.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督

.负责管理、指导全县党员电化教育工作

.完成县委及上级组织部门交办的其他任务

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括本级预算单位1个。各级单位年末人数10人,其中在职人员8人,其他人员2人。无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分组织部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:组织部

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

4,580,308.44 

一、一般公共服务支出

35

4,173,994.73 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

4,953.59 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

309,913.20 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

107,141.64 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4,585,262.03 

本年支出合计

58

 4,591,049.57

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

1,659,739.32 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

1,659,739.32 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 1,653,951.78

 

31

 

基本支出结转

65

 470,236.68

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 1,183,715.10

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

6,245,001.35 

总计

68

 6,245,001.35

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:组织部

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,585,262.03 

4,580,308.44 

 

 

 

 

4,953.59 

201

一般公共服务支出

4,168,207.19 

4,163,253.60 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

4,168,207.19

4,163,253.60

 

 

 

 

 

2013201

 行政运行

2,374,471.19

2,369,517.60

 

 

 

 

 

2013299

 其他组织事务支出

1,793,736.00

1,793,736.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

309,913.20

309,913.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

309,913.20

309,913.20

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

273,373.80

273,373.80

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

36,539.40

36,539.40

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

107,141.64 

107,141.64 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

107,141.64

107,141.64

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

107,141.64 

107,141.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,591,049.57 

2,321,289.35 

2,269,760.22 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,173,994.73 

1,904,234.51 

2,269,760.22 

 

 

 

20132

组织事务

4,173,994.73 

1,904,234.51 

2,269,760.22 

 

 

 

2013201

 行政运行

2,380,258.73 

1,904,234.51 

476,024.22 

 

 

 

2013299

 其他组织事务支出

1,793,736.00

 

1,793,736.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

309,913.20

309,913.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

309,913.20

309,913.20

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

273,373.80

273,373.80

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

36,539.40

36,539.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

107,141.64 

107,141.64 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

107,141.64 

107,141.64 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

107,141.64 

107,141.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:组织部

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,580,308.44 

一、一般公共服务支出

31

 

4,169,041.14 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

309,913.20 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

107,141.64 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

4,580,308.44 

本年支出合计

77

 

4,586,095.98 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1,659,739.32 

年末财政拨款结转和结余

79

 

1,653,951.78 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1,659,739.32 

基本支出结转

80

 

470,236.68 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

1,183,715.10 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

6,240,047.76 

总计

83

 

6,240,047.76 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:组织部

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,586,095.98

2,316,335.76

2,269,760.22

201

一般公共服务支出

4,169,041.14

1,899,280.92

2,269,760.22

20132

组织事务

4,169,041.14

1,899,280.92

2,269,760.22

2013201

 行政运行

2,375,305.14

1,899,280.92

476,024.22

2013299

 其他组织事务支出

1,793,736.00

 

1,793,736.00

208

社会保障和就业支出

309,913.20

309,913.20

 

20805

行政事业单位离退休

309,913.20

309,913.20

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

273,373.80

273,373.80

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

36,539.40

36,539.40

 

221

住房保障支出

107,141.64

107,141.64

 

22102

住房改革支出

107,141.64

107,141.64

 

2210201

 住房公积金

107,141.64

107,141.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:组织部

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,574,676.65 

302

商品和服务支出

 293,142.47

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

250,698.00 

30201

办公费

 19,855.00

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

791,964.41 

30202

印刷费

 5,489.00

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

208,720.00 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 1,228.50

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 7,332.00

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 8,069.00

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

273,373.80 

30207

邮电费

 13,453.00

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

36,539.40 

30208

取暖费

 27,698.00

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

13,381.04 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

448,516.64 

30211

差旅费

 43,086.18

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 66,070.00

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

74,575.00 

30216

培训费

 22,000.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1,800.00 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费