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政法委2016年部门决算公开
曲麻莱县政府网站:http://www.qumalai.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/13 22:05:26    

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分曲麻莱县政法委政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分政法委部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

县政法委是党委部门,其基本职能和主要工作是:1、根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的决策,统一政法各部门的思想和行为;对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。2、检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合实际研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。3、组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,了解掌握全县维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各乡镇街道贯彻落实县委、县政府对维护社会稳定工作的重大部署;检查维护社会稳定工作领导责任制的落实情况。4、调查研究社会管理综合治理重大问题并提出政策建议;承担社会管理综合治理有关组织协调和督导检查工作,推动跨部门社会管理事项的解决;了解掌握社会管理综合治理工作进展情况,总结推广成功经验和做法;协调推动社会管理综合治理有关政策制度的实施工作;指导乡镇街道开展社会管理综合治理工作;协调县综治委交办的其他工作事项。5、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径。6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部;指导政法干警教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全县政法队伍建设责任制的落实情况。7、承办县委交办的其他事项。

县政法委办公室内设县维护稳定工作领导小组办公室、县社会治安综合治理委员会办公室、县国家安全领导小组办公室、县依法治县领导小组办公室、县铁路护路联防领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围内我单位7人。其中在职人员7人。无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分政法委2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:政法委

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3,918,134.86 

一、一般公共服务支出

35

4,003,846.43 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

199,004.33 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

233,773.50 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

73,614.24 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4,117,139.19 

本年支出合计

58

 4,311,234.17

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

209,989.62 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

209,989.62 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 15,894.64

 

31

 

基本支出结转

65

 15,894.64

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

4,327,128.81 

总计

68

 4,327,128.81

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:政法委

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,117,139.19 

3,918,134.86 

 

 

 

 

199,004.33 

 201

 一般公共服务支出

3,809,751.45 

3,610,747.12 

 

 

 

 

199,004.33 

 20136

 其他共产党事务支出

3,809,751.45 

3,610,747.12 

 

 

 

 

199,004.33 

 2013601

   行政运行

3,809,751.45 

3,610,747.12 

 

 

 

 

199,004.33 

2013699

 其他共产党事务支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

233,773.50

233,773.50

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

233,773.50

233,773.50

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

187,388.10

187,388.10

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

46,385.40

46,385.40

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

73,614.24

73,614.24

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

73,614.24

73,614.24

 

 

 

 

 

 2210201

   住房公积金

73,614.24

73,614.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,311,234.17 

4,311,234.17 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

4,003,846.43 

4,003,846.43 

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

4,003,846.43 

4,003,846.43 

 

 

 

 

 2013601

   行政运行

3,903,846.43 

3,903,846.43 

 

 

 

 

 2013699

   其他共产党事务支出

100,000.00 

100,000.00 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

233,773.50 

233,773.50 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

233,773.50

233,773.50

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

187,388.10

187,388.10

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

46,385.40

46,385.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

73,614.24

73,614.24

 

 

 

 

22102

住房保障支出

73,614.24

73,614.24

 

 

 

 

 2210201

   住房公积金

73,614.24 

73,614.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:政法委

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,918,134.86 

一、一般公共服务支出

31

 

3,748,576.86 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

233,773.50 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

73,614.24 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3,918,134.86 

本年支出合计

77

 

4,055,964.60 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

137,829.74 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

137,829.74 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4,055,964.60 

总计

83

 

4,055,964.60 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:政法委

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,055,964.60

4,055,964.60

 

201

一般公共服务支出

3,748,576.86

3,748,576.86

 

20136

其他共产党事务支出

3,748,576.86

3,748,576.86

 

2013601

 行政运行

3,748,576.86

3,748,576.86

 

2013699

 其他共产党事务支出

100,000.00

100,000.00

 

208

社会保障和就业支出

233,773.50

233,773.50

 

20805

行政事业单位离退休

233,773.50

233,773.50

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

187,388.10

187,388.10

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

46,385.40

46,385.40

 

221

住房保障支出

73,614.24

73,614.24

 

22102

住房改革支出

73,614.24

73,614.24

 

2210201

 住房公积金

73,614.24

73,614.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:政法委

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

1,630.00 

5,854.00 

 

 

 

 

1,630.00 

5,854.00 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部2016年度部门决算情况说明

一、关于政法委2016年度部门决算收支总体情况说明

政法委2016年度收支总决算4,327,128.81元,比2015年收支总决算增加966523.01元。主要原因是:工资及人员增加。

二、关于政法委2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,327,128.81元,其中:财政拨款收入3918134.86元,占90%;其他收入199004.33元,占10%。

三、关于政法委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,311,234.17元,其中:基本支出4311234.17元,占100%

四、关于政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

政法委2016年度财政拨款收支总决算4,055,964.60万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1070678.6万元,增长26.39%。主要原因是工资及人员增加

五、关于政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明