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曲麻莱县农村公路养护站2016年部门决算公开
曲麻莱县政府网站:http://www.qumalai.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/13 22:03:41    

 

目录

 

第一部分曲麻莱县农村公路养护站概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分曲麻莱县农村公路养护站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分曲麻莱县农村公路养护站2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分曲麻莱县农村公路养护站部门概况

 

一、 部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

为规范乡村公路养护管理工作,保障乡村公路的完好、通畅,延长乡村公路的使用寿命,推进乡村公路养护标准化、规范化、制度化进程,根据《曲麻莱县农村公路管理养护办法》和公路养护技术标准制定本办法。

1、路基坚实稳定,路肩平整,与路面接茬平顺,边缘顺适;边坡稳定、坚固、平顺,坡度符合规定;边沟、排水沟无淤塞、排水畅通;防护设施完好、无破损。

  2、路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、及时

修补沥青路面的裂缝和坑槽。

3、过村路段排水设施因地制宜,保证无积水。

4、桥涵排水畅通无堵塞、桥面清洁无杂物;涵洞完好无淤塞、

无开裂、无沉陷、无漏水、翼墙完整、坚固;漫水桥和过水路面过水畅通,无堆积物和漂浮物阻塞。

5、宜林路段要因地制宜搞好绿化,及时防治沿路树木病虫害。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位一个。各级单位年末人数*人,其中在职人员*人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。

 

 

第二部分曲麻莱县农村公路养护站年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:曲麻莱县农村公路养护站

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1,870,332.46 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

7,423.49 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

268,454.30 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

1,513,580.70 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

95,357.28 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1,877,755.95 

本年支出合计

58

 1,877,392.28

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 363.67

 

31

 

基本支出结转

65

 363.67

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1,877,755.95 

总计

68

 1,877,755.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:                       

                          

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,877,755.95 

1,870,332.46 

 

 

 

 

7,423.49 

208

社会保障和就业支出

268,454.30 

268,454.30 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

268,454.30 

268,454.30 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197,001.40 

197,001.40 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71,452.90 

71,452.90 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

1,513,944.37 

1,506,520.88 

 

 

 

 

7,423.49 

21401

公路水路运输

1,513,944.37 

1,506,520.88 

 

 

 

 

7,423.49 

2140101

行政运行

865,624.68 

865,624.68

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

648,319.69 

640,896.20 

 

 

 

 

7,423.49 

221

住房保障支出

95,357.28 

95,357.28 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

95,357.28 

95,357.28 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

95,357.28 

95,357.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,877,392.28 

1,877,392.28 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

268,454.30 

268,454.30 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

268,454.30 

268,454.30 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197,001.40 

197,001.40 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71,452.90

71,452.90 

 

 

 

 

214

交通运输支出

1,513,580.70

1,513,580.70 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1,513,580.70

1,513,580.70 

 

 

 

 

2140101

行政运行

865,624.68

865,624.68

 

 

 

 

2140106

 公路养护

647,956.02

647,956.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

95,357.28

95,357.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

95,357.28

95,357.28

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

95,357.28

95,357.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,870,332.46 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

268,454.30 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

1,506,520.88 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

95,357.28 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1,870,332.46 

本年支出合计

77

 

1,870,332.46 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1,870,332.46 

总计

83

 

1,870,332.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:xxx

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,870,332.46

1,870,332.46

 

208

社会保障和就业支出

268,454.30

268,454.30

 

20805

行政事业单位离退休

268,454.30

268,454.30

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

197,001.40

197,001.40

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

71,452.90

71,452.90

 

214

交通运输支出

1,506,520.88

1,506,520.88

 

21401

公路水路运输

1,506,520.88

1,506,520.88

 

2140101

 行政运行

865,624.68

865,624.68

 

2140106

 公路养护

640,896.20

640,896.20

 

221

住房保障支出

95,357.28

95,357.28

 

22102

住房改革支出

95,357.28

95,357.28

 

2210201

 住房公积金

95,357.28

95,357.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

545,616.00 

30201

办公费

 48,610.25

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

356,094.18 

30202

印刷费

 160.00

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

28,216.20 

30204

手续费

 175.00

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

480,594.50 

30206

电费

 1,963.00

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

197,001.40 

30207

邮电费

 840.64

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

71,452.90 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 44,251.11

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012